2021-06-22修订
2021-06-22实施
江西省营涵水利建设有限责任公司 发布
目 次
前 言 2
1 范围 3
2 规范性引用文件 3
3 术语和定义 3
4 职责 4
4.1 总经理 4
4.2 分管安全副总经理 4
4.3 安全管理部 4
4.4 各部门 4
4.5 项目部 4
5 管理活动的内容与方法 4
5.1 总则 4
5.2 安全检查 4
5.3 隐患排查 8
5.4 隐患报告、举报与奖惩 8
5.5 事故隐患管理台账 8
5.6 事故隐患实行分级挂牌督办销号制度 9
5.7 隐患治理 9
5.8 预测预警 9
5.9 信息报送 9
6 检查与考核
7报告和记录
附录A(规范性附录) 表格样式
隐患排查治理管理制度
1 范围
本制度规定了江西省营涵水利建设有限责任公司(以下简称“公司”)安全考核奖惩管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本制度适用于公司隐患排查治理。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
国家安全生产监督管理总局令(第16号) 安全生产事故隐患排查治理暂行规定
AQ/T 9006—2010 企业安全生产标准化基本规范
JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准
水安监[2011]475号 水利工程建设安全生产监督检查导则
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
隐患
是安全生产事故隐患或事故隐患简称。是指安全生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全管理制度的规定,或者因其他因素在安全生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2
隐患排查
是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案。
3.3
隐患治理
是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患由于其危害和整改难度较小,发现后应当由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
3.4
定期检查
就是按事先规定的时间和频次检查。
3.5
不定期检查
就是根据实际情况,觉得有必要时随时检查。
3.6
季节性检查
根据季节特点,为保障安全生产的特殊要求所进行的专项检查。
3.7
三宝
安全帽、安全带、安全网是减少和防止高空坠落和物体打击类事故发生的重要措施,常称为“三宝”。
3.8
隐患排查五落实
在安全生产隐患排查治理专项行动中发现的所有重大隐患,都要逐条做到治理“措施、责任、资金、时限、预案”五落实。
3.9
安全生产“三同时”
凡新建、改建、扩建的建设项目,从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用,都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求进行建设与管理,安全设施投资应当纳入建设项目概算。
3.10
三类人员
指取得安全生产考核合格证的人员,分为施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。
4 职责
4.1 总经理
4.1.1 落实安全生产“一岗双责”制度,督促班子成员对所分管范围的隐患排查治理工作情况进行监督、检查。
4.1.2 及时、如实报告重大安全生产事故隐患。
4.2 分管安全副总经理
4.2.1 批准公司安全检查计划。
4.2.2 批准年度隐患排查治理计划及实施方案。
4.3 安全管理部
4.3.1 制定公司节假日、季节性安全检查计划。
4.3.2 制定年度隐患排查治理计划及实施方案。
4.3.3 组织执行上级部门和公司的各类安全检查活动。
4.3.4 参加公司联合大检查。
4.3.5 负责对公司在建项目的安全生产进行监督、检查。
4.3.6 负责监督、检查公司各部门、项目部事故隐患排查、治理、整改措施的落实情况。
4.3.7 负责指导和组织对重大隐患治理情况进行分析、评估、审核、验收。
4.3.8 负责统计、审核、上报隐患排查治理信息,建立隐患排查治理档案。
4.3.9 负责及时、如实报告重大安全生产事故隐患。
4.3.10 安全检查各种记录存档。
4.4 各部门
4.4.1 组织开展各类安全检查活动。
4.4.2 参加指导现场危险性较大工作的现场监督,并对问题整改情况备案。
4.4.3 负责对其部门的安全生产进行监督、检查。
4.4.4 上报隐患排查治理信息,建立隐患排查治理档案。
4.4.5 负责及时、如实报告重大安全生产事故隐患。
4.4.6 安全检查各种记录存档。
4.5 项目部
4.5.1 组织开展各类安全检查活动。
4.5.2 落实隐患排查治理、整改安全隐患、制定控制措施,并对问题整改情况备案。
4.5.3 上报隐患排查治理信息,建立隐患排查治理档案。
4.5.4 及时、如实报告重大安全生产事故隐患。
4.5.5 安全检查各种记录存档。
5 管理活动的内容与方法
5.1 总则
5.1.1 隐患排查治理的原则
00001——“谁主管、谁负责”
00002——“全方位覆盖,全过程闭环”
00003——分级分类管理
5.1.2 检查方式分为:
5.1.2.1 定期检查:
1) 日常安全检查;
2) 节假日安全检查;
3) 季节性安全检查;
4) 阶段性安全检查。
5.1.2.2 不定期检查:
1) 专项检查;
5) 根据工作进展情况的检查。
5.1.3 隐患的分级:
a) 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患;
a) 较大事故隐患,是指有一定的危害性,治理难度一般,发现后应该限期治理的事故隐患;
b) 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停工,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。
5.2 安全检查
检查范围:包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
检查方式:包括日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、专业专项安全检查、随机安全检查;检查时应填写相关检查表(见附录表A.8—A.15)。
检查内容:参照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 。
5.2.1 日常安全检查
5.2.1.1 项目部日常检查主要内容包括:
a) 设施分布设置、安全警示标志设置情况;
c) 安全工器具安全管理和使用情况;
d) 作业人员教育培训情况;
e) 作业人员安全责任制落实情况,法律、法规、标准、安全操作规程、安全措施执行情况,是否存在“三违行为”;
f) 作业人员“三宝”等劳动防护用品佩戴情况;
g) 违章、安全活动、安全整改情况;
h) 安全技术交底执行情况;
i) 施工作业现场、料场、生活区、办公区等场所的消防、用电等安全情况;
j) 作业环境是否符合有关规定要求。
5.2.1.2 项目部负责人和专职安全员进行日常的安全巡查,应针对当日作业分布情况,重点检查安全生产关键部位和事故易发环节,要求做到安全检查到位,问题处理到位,对事故隐患监督到位,项目部专职安全员每天根据安全检查情况填写“安全检查日志”并存档。
5.2.1.3 公司各部门、项目部也应对各自办公区、生活区的用电、用水等情况进行安全日常检查。
5.2.2 节假日安全检查
5.2.2.1 各部门、项目部安全检查
5.2.2.1.1 部门节假日安全检查由各部门组织,分管负责人任检查组组长。项目部节假日安全检查由项目部负责组织,由项目经理担任检查组长。
5.2.2.1.2 在重要节假日前,安全管理部拟定安全检查计划,分管安全副总经理审核批准,以文件形式下发;各部门、项目部参照公司安全检查计划执行。
5.2.2.1.3 节假日安全检查的主要内容是:
a) 办公区、生活区、施工区的安全、保卫、消防等工作;
k) 节日专人值班安排情况;
l) 交通管理工作;
m) 安全文明生产工作;
n) 应急预案落实情况;
o) 重要设备设施的安全运行;
p) 用电设施安全运行情况;
q) 公司领导安排的安全检查工作;
r) 其他需要检查的问题等。
5.2.2.1.4 重要节假日安全检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”(见附表A.1)并存档,于节假日后五日内汇总报安全管理部。
5.2.3 季节性安全检查
春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点;夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点;秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点;冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。
5.2.3.1 公司各部门、项目部季节性安全检查
5.2.3.1.1 安全管理部接收上级季节性安全检查文件或结合季节性安全工作实际,编制季节性安全检查计划和方案,确定专项检查范围、明确检查任务,分管领导审核批准,以文件形式下发。
5.2.3.1.2 各部门、项目部领导对季节性安全检查工作开展的情况进行监督检查,对存在的问题提出整改意见,各部门、项目部安全员按要求进行整改,各部门、项目部领导组织对整改情况进行复检。
5.2.3.1.3 安全管理部组织检查组对各部门、项目部的季节性安全检查工作开展的情况进行检查验收,检查人员填写“安全检查记录表”(见附表A.1)。
5.2.3.1.4 安全管理部汇总各部门、项目部的安全检查情况,形成季节性安全检查工作总结,并在安全管理部存档。
5.2.4 综合性安全检查
5.2.4.1 公司季度安全检查
5.2.4.1.1 安全管理部针对公司安全生产形势,以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主,结合上级要求及季节性、阶段性预防事故的工作重点开展安全检查活动,每季度组织一次安全大检查。由安全管理部负责人带队,有关人员参加。
5.2.4.1.2 季度安全检查的重点是:
a) 公司各部门、项目部的办公区、生活区、施工区安全情况;
s) 公司各部门、项目部总体安全情况:
1) 安全生产管理机构设立及人员配置;
2) 安全生产责任制建立及落实情况;
3) 安全生产例会制度、隐患排查制度、事故报告制度和培训制度等执行情况;
4) 安全生产操作规程制定及执行情况;
5) “三类人员”安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗情况;
6) 劳动防护用品管理制度及执行情况;
7) 安全费用的提取及使用情况;
8) 生产安全事故应急预案制定及演练情况;
9) 生产安全事故处理情况;
10) 危险源分类、识别管理及应对措施等。
t) 施工现场安全管理情况:
1) 施工支护、脚手架、爆破、吊装、临时用电、安全防护设施和文明施工等情况;
2) 安全生产操作规程执行与特种作业人员持证上岗情况;
3) 个体防护与劳动防护用品使用情况;
4) 应急预案中有关救援设备、物资落实情况;
5) 特种设备检验与维护状况;
6) 消防设施等落实情况。
5.2.4.1.3 公司各部门、项目部按照要求检查,检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”(见附表A.1)。安全管理部汇总各部门、项目部的安全检查情况,在检查完后一个月内形成季度安全检查工作总结,并在安全管理部存档。
5.2.4.2 项目部月安全检查
5.2.4.2.1 项目部每月最少组织一次安全检查。由项目经理或项目副经理带队,技术人员、安全负责人、专职安全员参加。
5.2.4.2.2 项目部安全检查的重点是:
a) 安全生产管理制度、安全生产责任制等各项安全规章制度落实情况;
u) 施工现场是否根据工作内容进行了危险源分析辨识并采取可靠安全措施;
v) 安全防护用具是否按规定配备;
w) 安全内业资料完善情况;
x) 安全施工措施和技术方案、安全技术交底在作业现场是否得到落实;
y) 施工器具的配备是否合格,对工器具完好情况是否进行了检查并按规定使用;
z) 特种作业人员及使用的工器具是否做到了安全防护;
aa) 施工用电设施及管理是否符合安全设施标准化的要求;
ab) 现场各类物品是否摆放整齐,做到“一日一清”等。
ac) 对施工队伍的安全管理是否得力监督到位;
ad) 特种作业人员是否持证上岗等。
5.2.4.2.3 项目部检查应按照项目部制定的安全生产检查制度进行,每月由专职安全员根据安全检查情况汇总填写“安全检查记录表”。每季度汇总安全检查记录情况,于每季度末25日前上报安全管理部。
5.2.5 专业专项安全检查
开(复)工前安全检查、验收性检查严格按照标准执行,根据上级和公司各项专项安全工作(如施工联合大检查、施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等专项活动)要求安排执行。各项检查记录由检查人员汇总,交安全管理部检查并存档。
5.2.6 随机安全检查
5.2.6.1 上级领导、公司领导和安全管理部随机检查安全工作,安全检查工作的情况应填写“安全检查记录表”(见附表A.1),交安全管理部审查并存档。
5.2.6.2 对危险性较大工作进行现场监督
项目部应对危险性较大的工作组织专人进行现场监督,项目相关负责人现场指导。安全监督工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”,并备案。
5.2.7 安全反馈
对于安全检查中发现的问题,能立即整改的口头告知,不能立时整改的由检查人员结合有关规范进行处理,责令限期整改。
5.3 隐患排查
5.3.1 事故隐患排查与治理应纳入安全生产日常工作中,按照“发现(排查)—分析—评估—报告—审查—治理(控制)—验收—销号”的流程,形成闭环管理。
5.3.2 各部门、项目部要确定排查重点,编制年度隐患排查计划,安全管理部汇总,确定公司年度安全生产重点监控项目,制定重点监控项目全年事故隐患排查治理计划及实施方案。
5.3.2.1 隐患排查实施方案,应明确排查的目的、要求、范围、内容、时间、人员,结合安全检查、安全性评价,组织隐患排查工作。
5.3.3 各部门、项目部,应结合单位、工程项目的实际,开展安全生产事故隐患排查工作,应包括所有与安全生产、工程项目建设相关的场所、环境、人员、设备、设施和活动。通常包括但不限于以下内容:
a) 贯彻执行国家、行业、企业安全生产法律、法规、方针、政策及各项安全生产规程、规范、标准、制度;
ae) 安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术措施和方案、安全操作规程、事故隐患排查计划(方案)的制定及落实情况;
af) 安全生产“一岗双责”制度的执行情况,重点检查生产实施系统布置是否考虑安全生产与事故隐患排查治理情况;
ag) 安全生产管理机构的设置、人员配备及安全经费的投入情况;
ah) 安全生产目标、指标的制订、分解及保障措施的落实情况;
ai) 各生产经营场所及设备、设施符合有关安全生产法律、法规和国家、行业、企业标准、规范、规程的情况;
aj) 施工队伍和外协劳务人员的安全管理情况;
ak) 职业危害防护措施的制定及落实情况;
al) 从业人员配备符合国家、行业标准的劳动和职业病防护用品的情况;
am) 主要负责人、安全管理人员的安全教育与考核情况,特种作业人员持证上岗及员工的安全教育培训情况;
an) 重大危险源的登记、建档、检测、监控措施、应急预案的制订、演练、落实情况;
ao) 重大事故隐患排查、整治、消除、销号情况。
5.3.4 事故隐患排查与治理工作,应结合各部门、项目部的常规工作、专项工作、监督检查活动进行,应根据安全生产的需要和特点,按照本制度“5.2”条款安全检查的方式有针对性地组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位、本岗位的事故隐患进行排查。填写“事故隐患排查记录表”(见附表A.2)
5.3.5 预先危险性分析。各级部门、项目部在每项生产活动的开始阶段,采取风险分析法对系统存在的危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析,尽早发现潜在的危险性,早期发现系统的潜在危险因素,确定系统的危险等级,提出相应的防范措施,防止这些危险因素发展成事故。
5.3.6 各部门、项目部对发现的事故隐患(包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故隐患)应立即进行分析、评估,确定等级;应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查部门针对查出的事故隐患,应尽快制订及落实隐患治理方案。
5.4 隐患报告、举报与奖惩
5.4.1 公司所有员工发现事故隐患者,有权直接向公司安全管理部报告(或者直接向总经理汇报),安全管理部成员接到事故隐患报告后,应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。
5.4.2 安全管理部会同本月参加事故隐患排查相关人员,按规定隐患治理期限,对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底,事故隐患发生部门主要负责人或相关人员按《安全生产考核奖惩管理制度》予以经济上处罚,并责令限期完成。
5.4.3 对于发现、排除和报告事故隐患有功人员,按《安全生产考核奖惩管理制度》给予物质奖励和表彰。
5.5 事故隐患管理台账
5.5.1 公司实行事故隐患台账管理,各部门、项目部应当按照事故隐患等级建立“事故隐患排查管理台账”(见附表A.4),事故隐患管理台账的内容包括:
a) 隐患类别;
ap) 所在部门(项目部);
aq) 隐患基本情况;
ar) 检查发现时间;
as) 隐患等级;
at) 事故隐患治理方案:治理的目标和计划、治理的措施和要求、责任单位和责任人、治理的时限、安全防范和应急措施;
au) 挂牌督办时间;
av) 督办销号时间。
5.5.2 各部门、项目部应每季、每年对本部门、项目部事故隐患排查治理情况进行统计分析,并报送上级主管部门审查、备案,并按照职责分工实施控制治理。
5.5.3 较大、重大事故隐患重点报告的内容:
a) 隐患的现状及其产生原因;
aw) 隐患的危害程度和治理难易程度分析;
ax) 隐患的治理方案;
ay) 隐患的治理进度。
5.6 事故隐患实行分级挂牌督办销号制度
5.6.1 较大事故隐患,由公司负责挂牌督办;
5.6.2 重大事故隐患,由上级主管部门负责挂牌督办。
5.6.3 根据隐患部门(项目部)对较大、重大事故隐患治理情况,由安全管理部适时下达“事故隐患整改通知书”(见附表A.5),督促隐患部门(项目部)限期治理,跟踪检查有关防范、监控措施落实情况,及时掌握事故隐患治理进度,依法督促隐患部门(项目部)彻底消除隐患。
5.6.4 事故隐患治理应采取必要的防范措施,隐患治理前或治理过程中无法保证安全的,应责令从危险区域撤出作业人员,并责令停止施工或者停止使用。
5.6.5 事故隐患治理涉及其他单位的,由隐患部门(项目部)负责协商有关部门(项目部),制定治理方案,消除事故隐患,并承担隐患治理责任。
5.6.6 安全管理部建立挂牌督办事故隐患治理档案。
5.7 隐患治理
5.7.1 取证通知
隐患排查实行动态管理,由各级检查人员对发现的问题进行照片或视频取证,交被检查部门(项目部)负责人,被检查部门(项目部)落实整改后,将整改落实情况按照取证照片或视频的格式、取证方法进行拍照或录制,反馈给检查人员,形成闭合回路。
5.7.2 治理要求
人的不安全行为隐患、一般的不安全状态要求现场立即整改,难以做到立即整改的一般或较大隐患要限期整改。
被评估为重大等级的事故隐患(包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故隐患),应制定并实施隐患治理方案和应急预案。治理方案应当包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
隐患治理前,应根据隐患程度等实际情况,采取工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等临时控制措施,防止事故发生。
事故隐患排除前或排除过程中,无法保证安全的,应当从危险区域撤离作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停止施工或者停止使用;对暂时难以停止施工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
5.7.3 分类治理
一般事故隐患由项目负责人或有关人员立即组织整改;
对检查中发现的较大及以上的事故隐患应先下达“事故隐患整改通知单”(见附录A.5),明确整改内容和时限,与取证照片或视频一同交被检查部门(项目部),并由检查人与被检部门(项目部)主要负责人分别签字确认。
通知单一式2份,被检查部门(项目部)保留一份,检查部门(项目部)保留一份。按照规定期限由项目负责人组织整改。
5.7.4 验收评估
——被检查部门(项目部)落实整改后将整改情况报检查部门(项目部),由被检查部门(项目部)相关人员填写“安全隐患整改回复报告单”(见附表A.6),一般问题或事故隐患3日内完成,较大问题或较大及以上事故隐患在规定期限内完成,由检查部门(项目部)进行验收。验收合格后将整改通知单和报告单备案。
——隐患所在部门(项目部)要在规定时限内将“安全隐患整改回复报告单”报送上一级安全主管部门审查,检查部门或主管部门对治理情况,要跟踪监督、验收和效果评估,验收和效果评估资料应记录在案。
5.8 预测预警
根据项目的地域特点及自然环境情况,开展预测预警工作,具体按公司《预测预警管理制度》规定执行。
5.9 信息报送
5.9.1 各部门、项目部应统计分析事故隐患排查治理情况,各部门、项目部每月25日前将本月安全生产情况上报主管单位安全管理部门,各部门、项目部每月2日前应当将本单位上月安全生产情况进行统计汇总,填写“安全生产综合报表”(JL-07.01-03),报安全管理部,并在安全生产月报中,全面、真实反映本单位安全生产隐患排查治理情况。
5.9.2 按照公司要求,安全管理部每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,各部门、项目部要在每季度结束后、每年度结束后2个工作日内,将“安全生产事故隐患统计汇总表”(见附录A.4)报至安全管理部,其中排查出来的较大、重大事故隐患要及时逐级填报“事故隐患登记表”(见附表A.2)。
5.9.3 为保证报表上报的及时、准确,各部门、项目部可将报表电子档发送至安全管理部邮箱,纸质报表盖章后再传真上报。
6 检查与考核
表1 检查与考核的内容见表1。检查与考核内容
序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核人/岗位 | 考核部门/单位 |
1 | 安全检查记录表 | 日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、专业专项安全检查 | 公司、安全管理部、各部门、项目部 | 安全管理部 |
2 | 事故隐患排查登记表 | 是否检查全面无漏登 | 项目部 | 安全管理部 |
3 | 生产安全事故重大事故隐患事故排查报告表 | 是否检查全面无漏项 | 项目部 | 安全管理部 |
4 | 事故隐患排查登记汇总表 | 是否检查全面无漏项 | 项目部 | 安全管理部 |
5 | 事故隐患整改通知单 | 通知及时 | 各部门、项目部 | 安全管理部 |
6 | 事故隐患整改通知回复单 | 一般隐患立即整改、重大隐患治定治理方案和应急预案 | 项目部 | 安全管理部 |
7 | 安全检查计划和方案 | 制定的方案和计划 | 各部门、项目部 | 安全管理部 |
8 | 安全检查工作总结 | 安全检查总结 | 各部门、项目部 | 安全管理部 |
9 | 年度隐患排查计划 | 年度隐患排查治理方案 | 安全管理部、项目部 | 安委会、安全管理部 |
10 | 隐患排查实施方案 | 每次隐患排查实施方案 | 项目部 | 安全管理部 |
7报告和记录
表2给出了执行本制度形成的报告和记录。
表2 报告与记录
序号 | 编号 | 名称 | 填写部门/项目部 | 保存地点 | 保存期限 |
1 | JL-05.03-01 | 安全检查记录表 | 检查部门/项目部 | 检查部门/项目部 | 3年 |
2 | JL-05.03-02 | 事故隐患排查登记表 | 各部门、项目部 | 各部门、项目部 | 3年 |
3 | JL-05.03-03 | 生产安全事故重大事故隐患事故排查报告表 | 检查部门、项目部 | 检查、被检查部门、 | 3年 |
4 | JL-05.03-04 | 事故隐患排查管理台账 | 被检查部门、项目部 | 检查、被检查部门 | 3年 |
5 | JL-05.03-05 | 事故隐患整改通知单 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
6 | JL-05.03-06 | 事故隐患整改通知回复单 | 各部门、项目部 | 安全管理部 | 3年 |
7 | JL-05.03-07 | 基坑安全专项检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
8 | JL-05.03-08 | 用电安全专项检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
9 | JL-05.03-09 | 安全防护专项检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
10 | JL-05.03-10 | 安全网专项检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
11 | JL-05.03-11 | 综合性检查记录 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
12 | L-05.03-12 | 春季安全检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
13 | L-05.03-13 | 夏季安全检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
14 | L-05.03-14 | 秋季安全检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
15 | L-05.03-15 | 冬季安全检查表 | 安全管理部 | 安全管理部 | 3年 |
16 | / | 季节性安全检查计划和方案 | 各部门、项目部 | 各部门、项目部 | 3年 |
17 | / | 季节性安全检查工作总结 | 各部门、项目部 | 各部门、项目部 | 3年 |
18 | / | 季度安全检查工作总结 | 各部门、项目部 | 各部门、项目部 | 3年 |
19 | / | 年度隐患排查计划 | 各部门、项目部 | 各部门、项目部 | 3年 |
20 | / | 隐患排查实施方案 | 各部门、项目部 | 各部门、项目部 | 3年 |
附 录 A
(规范性附录)表格样式
表A.1 安全检查记录表
编号:JL-05.03-01
检查负责人 | 检查日期 | |||
受检部门、项目部 | 记录人 | |||
检查类别 | 专职安全员 | |||
检查内容及整体情况:
| ||||
检查组成员 |
表A.2 事故隐患排查记录表
单位名称; 编号:JL-05.03-02
工程名称 | 排查日期 | ||
隐患部位 | 检查部门(人员) | ||
检查内容 | |||
被检查部门(人员) | |||
隐患情况及其产生原因;(可以附页)
记录人: | |||
整改意见:
检查负责人: | |||
复查意见:
复查负责人: 年 月 日 | |||
备注: |
说明:本表一式 2份,由检查单位填写。用于归档和备查。检查单位、被检查单位各一
份。复查意见由检查组负责人或专职安全人员在整改后及时填写。
表A.3 生产安全事故重大事故隐患排查报告表
填报单位(盖章); 编号:JL-05.03-03
单位名称 | 单位性质 | ||||||||
单位地址 | 邮 编 | ||||||||
主要负责人 | 安全部门负责人 | 联系电话 | |||||||
排查日期 | 隐患类别 | 评估等级 | |||||||
隐患现状及其产生原因分析 | |||||||||
隐患危害程度和整改难易程度分析
| |||||||||
防患治理方案
| |||||||||
填表人 | 项目负责人 | 填表日期 |
说明:本表一式 2份,由检查单位填写。用于归档和备查。检查单位、被检查单位各一
份。复查意见由检查组负责人或专职安全人员在整改后及时填写。
表A.4 事故隐患排查管理台账
工程名称: 编号:JL-05.03-04
序号 | 排查时间 | 排查负责人 | 安全隐患情况简述 | 隐患级别 | 整改措施 | 整改责任人 | 处理情况 | 复查人 |
填表人 | 审核人 | 填表日期 |
表A.5 事故隐患整改通知单
项目名称; 编号:JL-05.03-05
致: 年 月 日,经检查发现你单位施工现场存在如下事故隐患。请接通知后,按照“三定”要求限在 月 日前,按照有关安全技术标准规定,采取相应整改措施,并在自查合格后,将整改完成情况及防范措施,按时反馈到通知发出单位,
存在的主要问题:
检查人签名:
年 月 日
|
事故隐患单位签收人:
签收日期: 年 月 日
|
整改复查情况:
复查负责人:
|
说明:本表一式 2份,由检查单位填写。用于归档和备查。检查单位、被检查单位各一
份。
表A.6 事故隐患整改通知回复单
工程名称; 编号:JL-05.03-06
致: 我方接到编号为 的事故隐患整改通知后,已按要求完成了整改工作,现报上,请予以复查。 附:(文字资料及相片)
事故隐患项目负责人:(签名) |
检查单位审查意见:
检查单位负责人:(签名):
年 月 日
|
说明:本表一式 2份,由检查单位填写。用于归档和备查。检查单位与事故隐患项目单位各一
份。回复应附整改后的图片(用A4纸打印)。
表A.7 基坑安全专项检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-07
序号 |
检查内容 |
符合 |
不符合 |
备注 | |
1 | 基坑工程按照规定编制和审核安全专项施工方案 | ||||
2 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 | ||||
3 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 | ||||
4 | 安全技术交底齐全有效 | ||||
5 | 验收资料齐全有效 | ||||
6 | 基坑支护结构变形控制值符合规范要求 | ||||
7 | 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 | ||||
8 | 基坑支护结构完整 | ||||
9 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 | ||||
10 | 基坑周边建筑物无明显变形 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
检查负责人签字: |
检查时间: 年 月 日 |
表A.8 用电安全专项检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-08
序号 |
检查内容 |
符合 |
不符合 |
备注 | |
1 | 对全部的用电设备、供电电缆和接地电阻进行绝缘和阻值测定,不符合规范要求的立即整改。 | ||||
2 | 实施接零保护的电器设备,要确保保护线路完好,压接点电气连接有效。 | ||||
3 | 安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,各侧悬挂“有电危险,禁止入内”的警告牌。 | ||||
4 | 电气设备可能被人触及的裸露带点部分,必须设置保护罩或遮拦及警示标志。 | ||||
5 | 配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。 | ||||
6 | 在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂警示牌。 | ||||
7 | 移动式电力线路,应采用橡套电缆。。 | ||||
8 | 电缆和金属包皮、互感器的二次绕组,应按有关规定进行接地保护。 | ||||
9 | 不应将电缆悬挂在风、水管上;电缆上不准悬挂任何物件。 | ||||
检查负责人签字: |
检查时间: 年 月 日 |
表A.9 安全防护专项检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-09
序号 |
检查内容 |
符合 |
不符合 |
备注 | |
1 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证 | ||||
2 | 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效 | ||||
3 | 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案 | ||||
4 | 悬挑式物料钢平台验收合格,资料齐全 | ||||
5 | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 | ||||
6 | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 | ||||
7 | 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 | ||||
8 | 通道口搭设的防护棚严密、牢靠,防护棚长度符合坠落半径要求 | ||||
9 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施,电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网 | ||||
10 | 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 | ||||
11 | 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 | ||||
12 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 | ||||
检查负责人人签字: |
检查时间: 年 月 日 |
表A.10 安全网专项检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-10
序号 |
检查内容 |
符合 |
不符合 |
备注 | |
1 | 安全网是否具有出厂合格证 | ||||
2 | 旧安全网是否检验合格后使用 | ||||
3 | 安全网架设方法正确、牢固 | ||||
4 | 安全网内部无杂物 | ||||
5 | 立网架设牢固、底部系结牢固 | ||||
6 | 避免焊接作业时有火花落入网内 | ||||
7 | 安全网有使用跟踪记录 | ||||
8 | 不符合要求的安全网及时处理 | ||||
9 | 安全网的存放保管合理正确 | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
检查负责人签字: |
检查时间: 年 月 日 |
表A.11 综合性检查记录
项目名称: 编号:JL-05.03-11
序号 |
检查内容 |
检查方法 |
符合 |
不符合 | ||
1 | 危险性较大工程编制专项方案及执行落实情况 |
查现场 看资料 | ||||
2 | 消防器材、消防设施配备情况及维护自检情况 | 查现场 看资料 | ||||
3 | 用电设备、配电室安全环境检查 | 查现场 | ||||
4 | 项目部专职安全员履职情况及安全员日志 | 看资料 | ||||
5 | 施工现场人员安全教育情况 | 抽人员 看资料 | ||||
6 | 施工机具设施检查 | 查现场 看资料 | ||||
7 | 塔机使用情况检查 | 查现场
| ||||
检查评语以及需重点说明问题 | ||||||
检查负责人签字:
|
检查日期: 年 月 日 |
表A.12 春季安全检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-12
工程名称: | 检查时间: 年 月 日 | ||||||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 | |||
符合 | 不符合及 主要问题 | 整改 要求 | 整改 结果 | ||||
防火 | 1 | 各动火作业是否严格按动火规章制度执行 | 严格执行动火规章制度,禁止违章动火 | ||||
2 | 现场易燃物是否清除或进行有效隔离 | 清除现场易燃物,若不可清除的进行有效隔离保护 | |||||
3 | 各电器设备、线路及开关等是否完好 | 电器设备、线路及开关等保证完好,无安全隐患 | |||||
4 | 消防器材是否充足完好 | 消防器材充足完好 | |||||
防爆 | 1 | 压力罐、消防用水管道是否定期检测合格 | 压力罐、消防用水管道定期检测 | ||||
2 | 相关场所电器、照明等设备是否符合防爆要求 | 相关场所电气设备符合防爆要求 | |||||
防雷防静电 | 1 | 机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施是否完好 | 对机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施进行检测 | ||||
防风 | 1 | 办公区门窗、施工围挡、防护栏杆是否牢固 | 办公区门窗、施工围挡、防护栏杆应保持稳固状态 | ||||
2 | 脚手架、模板支撑等结构是否稳固 | 脚手架、模板支撑等应保持稳固状态,防止因大风将其刮倒 | |||||
3 | 扬尘材料等是否处理 | 落实扬尘防治措施 | |||||
检查考核意见:
检查人员: 项目部: |
表A.13夏季安全检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-13
工程名称: | 检检查时间: 年 月 日 | ||||||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 | |||
符合 | 不符合及主要问题 | 整改要求 | 整改结果 | ||||
防洪防汛 | 1 | 汛期前,是否对现场的雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护 | 在汛期前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护,确保汛期安全 | ||||
2 | 是否定期对房屋建筑、机械设备设施等进行检查 | 定期对房屋建筑、机械设备设施等进行检查,做好查漏补缺工作,做好防洪防汛前的准备 | |||||
3 | 地下设施及低洼生产现场是否具有防洪措施 | 确保地下设施及低洼生产现场防洪措施完好 | |||||
4 | 忌雨淋设施是否有防范措施 | 忌雨淋设施具有防范保护措施 | |||||
防雷防静电 | 1 | 机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施是否完好 | 对机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施进行检测 | ||||
防触电 | 1 | 电缆是否绝缘良好、无浸泡 | 保证电缆等绝缘性能良好 | ||||
2 | 电器、线路及开关等是否完好、无破损 | 确保电器、线路等完好 | |||||
3 | 手持电动工具是否绝缘可靠,有漏电保护装置 | 手持电动工具保证绝缘可靠,有漏电保护装置 | |||||
4 | 绝缘器材是否定期检查,可正常使用 | 定期对绝缘器材进行检查,确保其正常使用 | |||||
防暑降温 | 1 | 高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态 | 高温作业设备的通风、降温应有效、可靠 | ||||
2 | 对高温作业人员,是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品 | 对高温作业人员,应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品 | |||||
检查考核意见:
检查人员: 项目部: |
表A.14秋季安全检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-14
工程名称: | 检查时间: 年 月 日 | |||||||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 | ||||
符合 | 不符合及主要问题 | 整改要求 | 整改结果 | |||||
防寒 | 1 | 相关设施是否有保温措施 | 确保相关设施有保温措施,以备冬天可正常使用 | |||||
2 | 办公区和作业场所取暖设施是否安全可靠 | 确保取暖设施冬天可正常投入使用 | ||||||
防雷防静电 | 1 | 机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施是否完好 | 对机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施进行检测 | |||||
设备装置 | 1 | 机械设备安全装置是否齐全、灵敏 | 定对机械设备安全附装置进行校检查 | |||||
防中毒 | 2 | 有毒有害岗位是否通风良好,有害物质不超标 | 确保具有良好通风,有害物质不超标 | |||||
3 | 应急药品是否合格有效 | 对应急药品进行检查,确保事故下能正常使用 | ||||||
4 | 个人防护用品是否充足、完好 | 员工防护用品充足合适,可达到有效防护作用 | ||||||
检查考核意见:
检查人员: 项目部: |
表A.15冬季安全检查表
项目名称: 编号:JL-05.03-15
工程名称: | 检查时间: 年 月 日 | |||||||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 | ||||
符合 | 不符合及主要问题 | 整改要求 | 整改结果 | |||||
防风及防冻保暖 | 1 | 电缆线,高架线,光纤等是否完好,无破损等 | 检查线缆,应完好,无破损,防止大风将其吹断,或线路结冰将其坠断 | |||||
2 | 塔式起重机等起重设备是否稳固 | 塔式起重机等起重设备应保持稳固状态 | ||||||
3 | 供水和排污管道是否完好,无跑、冒、滴、漏等现象 | 检查供水和排污管道完好情况,管道应无跑、冒、滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道 | ||||||
4 | 用水设备 采取防冻保暖措施 | 用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动,可以的话可添加盐或碱,降低冰点 | ||||||
5 | 水泵是否采取防冻保暖措施 | 检查水泵,是否加防护罩,必要的话可添加盐或碱,降低冰点 | ||||||
防雷防静电 | 1 | 机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施是否完好 | 对机械设备、场区建筑、塔机等防雷接地或防静电设施进行检测 | |||||
检查考核意见:
检查人员: 项目部: |
江西省营涵水利建设有限责任公司
联系人:曾先生
手机:18370759990
联系人:郭女士
手机:18879787849
座机:0797-5886691
邮箱:897254567@qq.com
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